問(wèn)題已解決

您好,您可以將貸方科目記為應(yīng)付賬款-XX公司,這樣就可以記錄您給XX公司的應(yīng)付賬款。12月的年末結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)付賬款需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/07 08:54
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
是的,應(yīng)付賬款需要在年末結(jié)轉(zhuǎn)。應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)的方法是,將應(yīng)付賬款的金額轉(zhuǎn)移到應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)科目,然后將應(yīng)付賬款科目的金額轉(zhuǎn)移到本年利潤(rùn)科目,以完成結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 01/07 09:02
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