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1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?

84784947| 提問時間:2023 01/07 20:52
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,填寫增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)”和“增值稅減免稅申報明細表”。將開具增值稅專用發(fā)票的銷售額等項目填入“增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)”的第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”;將開具增值稅免稅普通發(fā)票的銷售額等項目填入“[001]增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)”第12行“其他免稅銷售額”。在“增值稅減免稅申報明細表”的“免稅項目”模塊中選擇“免稅項目代碼及名稱”在“免征增值稅項目銷售額”欄填寫相應(yīng)的免稅銷售額,“免稅額”由系統(tǒng)自動計算。
2023 01/07 21:06
薇老師
2023 01/07 21:16
第9、10欄免稅銷售額是對的。第19,20欄本期免稅要填,
84784947
2023 01/07 21:17
剛才申報貨物免稅銷售(3%稅率)2.75萬,則增值稅申報表自動第19、20行自動出現(xiàn)數(shù)據(jù)2.75萬x3%=825元,那么填服務(wù)列免稅銷售額2.49萬,則第19行20行不自動出現(xiàn)免稅額,所以要手動算,5%免稅銷售額x5%+3%免稅銷售額x3%對嗎?
薇老師
2023 01/07 21:44
5%免稅銷售額x5% 是專票還是普票?
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