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老師,請問3月有收入,未開票,直到8月份成本票才回來,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是在8月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?8月當(dāng)月沒有收入

84785026| 提問時間:2023 01/09 17:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
其實你3月就可以預(yù)估成本的。現(xiàn)在8月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了
2023 01/09 17:20
84785026
2023 01/09 18:41
老師,您看下我做的對不對 3月銷售收入3萬 先暫估成本 借:庫存商品 2萬 貸:應(yīng)付賬款_暫估款 2萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 2萬 貸:庫存商品 2萬 4月紅沖了 借:庫存商品 紅字2萬 貸:應(yīng)付賬款_暫估款 紅字兩萬 8月份收到成本票 2萬5 這個分錄咋做啊
家權(quán)老師
2023 01/09 22:03
你是一般納稅人還是小規(guī)模?
84785026
2023 01/10 15:59
小規(guī)模,小企業(yè)會計準則
家權(quán)老師
2023 01/10 16:30
你4月發(fā)票沒到為啥要紅沖呢?
84785026
2023 01/10 17:06
那是等到拿到發(fā)票再沖嗎? 現(xiàn)在是我暫估的成本金額低于了我拿回來發(fā)票的金額,這個分錄我不會做,所以才造成了上面的那些分錄
家權(quán)老師
2023 01/30 10:48
是的,就是要等發(fā)票到了先沖,再按發(fā)票的金額做賬
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