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11月有張專票開錯(cuò)了,忘記作廢,現(xiàn)在12月了紅沖,對(duì)方已勾選抵扣,紅字信息表要對(duì)方確認(rèn)嗎?后面開了紅沖發(fā)票,11月的增值稅是按開紅沖發(fā)票前還是扣除紅沖發(fā)票的金額報(bào)稅?

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/10 11:08
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11月開錯(cuò)了的專票,因?yàn)橥涀鲝U而導(dǎo)致已被對(duì)方勾選抵扣,現(xiàn)在此票應(yīng)該用紅沖的形式處理,需要紅字信息表的確認(rèn),建議及時(shí)與對(duì)方溝通,確認(rèn)是否有異議。紅沖發(fā)票報(bào)稅時(shí),11月份開具紅沖發(fā)票前的增值稅應(yīng)按發(fā)票原金額報(bào)稅;紅沖發(fā)票后應(yīng)該扣除紅沖發(fā)票的金額進(jìn)行報(bào)稅。 今天討論的問題涉及增值稅,那么我們就來簡(jiǎn)單介紹一下增值稅。增值稅是當(dāng)今世界上最重要的消費(fèi)稅之一,它作為增值稅征管的一部分,是稅收結(jié)構(gòu)的重要組成部分。增值稅是一種消費(fèi)稅,它直接從最終消費(fèi)者收取,它的目的是獲取國(guó)家的稅收,也可以刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)。它首先由原材料和半成品收取,然后再由商品消費(fèi)者收取,其原理是將支付稅收給供應(yīng)商的錢多次收取,從而獲得稅收。
2023 01/10 11:22
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