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公司12月開了幾份軟件產(chǎn)品的發(fā)票,但是該軟件產(chǎn)品沒有軟著,后期也不申請(qǐng)軟著,這種情況,是不可以退稅的吧

84784974| 提問時(shí)間:2023 01/10 15:58
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證
是的,只有符合稅法規(guī)定的才可以申請(qǐng)退稅,如果要申請(qǐng)退稅,先讓該軟件產(chǎn)品滿足稅法相關(guān)規(guī)定。
2023 01/10 16:09
84784974
2023 01/10 16:11
剛剛問了下稅務(wù)局,說是如果沒有軟著的話,發(fā)票只能開6個(gè)點(diǎn),但是我的發(fā)票已經(jīng)開出來了,稅率寫的13%,這種情況我要怎么申報(bào)增值稅
陳珊萍老師
2023 01/10 16:12
作廢,重新開,按6%開票
84784974
2023 01/10 16:18
12月開的,作廢也是跨月了,現(xiàn)在報(bào)稅我要怎么報(bào)呢
陳珊萍老師
2023 01/10 16:20
是的,作廢是踏月了,12月份按照開票金額申報(bào),1月份的時(shí)候申請(qǐng)作廢,到時(shí)按匯總收入額,匯總增值稅填寫申報(bào)就可以了
84784974
2023 01/10 16:20
那就按照13%計(jì)入都硬件里申報(bào)么
陳珊萍老師
2023 01/10 16:21
是的,按開票稅率13%填寫,下個(gè)月的時(shí)候按13%稅率作廢,重新按正確的稅率6%開具發(fā)票就可以的,這個(gè)稅務(wù)局也是會(huì)明白的。
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