問題已解決
老師您好從農(nóng)戶收購的產(chǎn)品,用于加工,我采購直接先按9%計算稅額嗎?
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速問速答你好 加工13稅率商品可以按 10扣??
2023 01/11 11:15
84784983
2023 01/11 11:27
老師我的意思我采購直接計算的時候就按10%嗎?還是采購先按9%,到時加工后再加計1%呢?
玲老師
2023 01/11 11:32
你好先按 9 再加計 1 這樣的?
84784983
2023 01/11 11:35
老師是這樣的就是這個加計1的分錄不會做能幫忙寫一下嗎?
玲老師
2023 01/11 12:03
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784983
2023 01/11 12:54
老師我是在問1%的加計扣除分錄怎么寫?
玲老師
2023 01/11 13:05
不好意思,是回答其他學(xué)員的發(fā)錯了。
購進免稅農(nóng)產(chǎn)品:
借:原材料? 100萬元
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 9萬元
貸:銀行存款? 109萬元
全部領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)加工:
借:生產(chǎn)成本? 99萬元
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1萬元
貸:原材料??? 100萬元
84784983
2023 01/11 13:18
沒關(guān)系,老師有點沒轉(zhuǎn)過來,原材料不用價稅分離嗎?第一個購進的按9%,第二個生產(chǎn)成本怎么是99了呢?
玲老師
2023 01/11 13:31
實際原材料是不包括進項的。
然后第一部分不是按9%抵扣了嗎?其中有1%在原材料里呢。
所以第二次再抵扣1%就從原材料里轉(zhuǎn)出來的。
84784983
2023 01/11 14:25
明白了謝謝老師,非常感謝耐心指導(dǎo),那老師最后如果加計1%,那我要報稅的時候在把這1%的填寫上就可以了是嗎?
玲老師
2023 01/11 14:34
是的,這樣操作就可以了。
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