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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司是本月發(fā)放上月工資的,計提本月工資與下月發(fā)放的工資不一致怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,多做了的紅沖,少做了的補(bǔ)上就可以的。
2023 01/11 15:11
郭老師
2023 01/11 15:11
借應(yīng)付職工薪酬工資、借管理費(fèi)用工資、負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用工資、
貸應(yīng)付職工薪收工資。
84785007
2023 01/11 15:12
多了請問怎么做分錄,
郭老師
2023 01/11 15:14
你好,我上面給你寫了分錄,第一個就是。
84785007
2023 01/11 15:22
是不是多了多少就沖減多少錢就可以了?
郭老師
2023 01/11 15:24
對的,是的,是這么做的。
84785007
2023 01/11 16:36
老師,本月繳納社保還需要做計提本月社保費(fèi)嗎?
84785007
2023 01/11 16:36
計提是不是只計提單位部分?
郭老師
2023 01/11 16:38
好,需要的,個人的帶工資,企業(yè)的單獨(dú)做。
84785007
2023 01/11 16:39
個人部分就在計提工資那里計提是吧?
郭老師
2023 01/11 16:41
對的,是的,是這么做的。
84785007
2023 01/11 16:43
好的,謝謝老師耐心解答
郭老師
2023 01/11 16:46
不用客氣,工作愉快
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