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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表三里面的13%項(xiàng)目第一列本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)加稅合計(jì)為什么沒(méi)有帶出數(shù)據(jù)呢?我附表一是有13%的

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 17:27
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李老師2
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根據(jù)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表三,13%項(xiàng)目,本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)加稅合計(jì),理論上是企業(yè)在本期內(nèi)按照13%稅率,對(duì)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)等應(yīng)稅產(chǎn)品,所征收增值稅及附加稅費(fèi)的總和。但是,由于企業(yè)可能在銷售時(shí)做減免稅,比如說(shuō)抵扣稅、減免稅、免抵退稅等,因此,這一欄可能會(huì)出現(xiàn)沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況。 拓展知識(shí):增值稅是指企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)等應(yīng)稅產(chǎn)品時(shí),從銷售價(jià)中扣除稅控設(shè)備減免的稅額,并由企業(yè)自行繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收。它是由企業(yè)根據(jù)國(guó)家稅收要求,從銷售價(jià)收取的稅款,形成的一種稅收制度,也是一種消費(fèi)稅。
2023 01/11 17:40
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