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之前做的無票收入借 應收帳款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費待轉銷項稅 這月又開發(fā)票了 待轉銷項稅做分錄 怎么沖回

84784985| 提問時間:2023 01/11 17:54
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果當月又開發(fā)票了,則視為期末待轉銷項稅沖回,需要做以下分錄: 1. 借:應交稅費待轉銷項稅 2. 貸:應收帳款 3. 借:主營業(yè)務收入 4. 貸:應交稅費待轉銷項稅 這樣便可以從期末待轉銷項稅沖回到應收帳款,以及經(jīng)常性收入:主營業(yè)務收入。 拓展知識:期末待轉銷項稅是指,企業(yè)在計算期內有應納稅負,但由于稅種、稅率的改變等原因,其已繳納的稅費在期末不能再轉為稅費支出,因而有計提未沖回的稅費,即期末待轉銷項稅。
2023 01/11 18:04
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