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老師,7月份給教師發(fā)了工資,記賬時(shí)計(jì)提了工資,然后發(fā)放了!然后需要把一個(gè)老師的工資退回到基本戶,已經(jīng)退回了!預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做賬

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/11 19:27
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
預(yù)算會(huì)計(jì)處理: 1)將7月份發(fā)放的老師工資總額從預(yù)算外支出計(jì)提減少:預(yù)算外支出---費(fèi)用支出---教職工工資,把已發(fā)放的金額退回到預(yù)算外支出; 2)繼續(xù)將該老師工資從教職工工資子科目中退回,把已發(fā)放的金額退回到教職工工資子科目; 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理: 1)將7月份發(fā)放的老師工資總額從財(cái)務(wù)費(fèi)用出計(jì)提減少:財(cái)務(wù)費(fèi)用---教職工工資,把已發(fā)放的金額退回到財(cái)務(wù)費(fèi)用; 2)繼續(xù)將該老師發(fā)放的工資從教職工工資子科目中退回,把已發(fā)放的金額退回到教職工工資子科目; 3)最后根據(jù)銀行對(duì)賬單,將已退回的金額從“銀行存款”的科目中減少:銀行存款---基本戶,把退回的金額寫入基本戶。 拓展知識(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的操作原則是用記賬憑證記錄財(cái)務(wù)狀況的發(fā)生、變化、資金處理的行為及其結(jié)果,以定期準(zhǔn)確報(bào)告企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。記賬憑證是核算企業(yè)收支、結(jié)轉(zhuǎn)損益,并對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行查賬核對(duì),以保證會(huì)計(jì)資料準(zhǔn)確無誤。
2023 01/11 19:32
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