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實(shí)務(wù)
問題已解決
每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,年末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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速問速答每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,年末,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023 01/12 08:57
84785017
2023 01/12 08:59
那到了年末,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不是0,這是為什么
家權(quán)老師
2023 01/12 09:03
這些科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)為0的只要每月交的稅正確就行
84785017
2023 01/12 09:05
那每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么呢
家權(quán)老師
2023 01/12 09:10
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84785017
2023 01/12 09:14
那不需要寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
這個(gè)分錄不需要寫嗎
家權(quán)老師
2023 01/12 09:18
都說了,不需要那么復(fù)雜。每月交的稅正確就行
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