問題已解決

老師,請問下我們公司12月份的時(shí)候收到一筆買辦公用品的費(fèi)用發(fā)票,但是費(fèi)用我們現(xiàn)在一月份才轉(zhuǎn)給對方,那分錄怎么做啊。

84785031| 提問時(shí)間:2023 01/12 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借管理費(fèi)用帶其的應(yīng)付款,一月份再注冊支付。
2023 01/12 10:05
84785031
2023 01/12 10:38
一月份支付的話是用,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,這樣嗎
郭老師
2023 01/12 10:41
可以的,可以這么做的。
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