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收到差額征稅的發(fā)票,我可以按稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 12:26
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
按照稅收法規(guī),收到差額征稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。一般來(lái)說(shuō),抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的資格由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人的申報(bào)情況,對(duì)發(fā)票進(jìn)行審查,認(rèn)可的發(fā)票即可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。而對(duì)于差額征稅發(fā)票,屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可發(fā)票,擁有正常發(fā)票的全部稅務(wù)優(yōu)惠政策,因此可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。 在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票的稅額來(lái)抵扣,這樣才能保證稅收的合法性。但是也應(yīng)當(dāng)注意,有時(shí)稅額抵扣可能會(huì)受到企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的限制,因此還需要考慮一下是否有其它更優(yōu)惠的抵扣方法,最終才能更有效地減少稅負(fù)。 拓展知識(shí):除了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅外,還可以通過(guò)其他方式來(lái)減少企業(yè)的稅負(fù),例如:企業(yè)可以把可抵扣的費(fèi)用,如研發(fā)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等放入減免所得稅優(yōu)惠政策范圍中,通過(guò)減去這些費(fèi)用來(lái)減輕企業(yè)的所得稅。
2023 01/12 12:39
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