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老師,21年的代開專用發(fā)票,現(xiàn)在去稅局紅沖了,叫我更正申報表,然后退稅,怎么去更正?

84784993| 提問時間:2023 01/13 01:50
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
更正申報表的步驟如下: 1、首先拿到稅局給你紅沖的專用發(fā)票; 2、然后準備好一份《增值稅改正申報表》,確定填表時間,一般情況下填表時間為紅沖發(fā)票的當月; 3、有了發(fā)票和改正申報表,接下來填表時需要注意什么: (1)將原發(fā)票上的增值稅銷售額和增值稅金額填寫到改正申報表的“減免”欄中,原發(fā)票上的金額均為負數(shù); (2)原發(fā)票上的增值稅免稅銷售額和增值稅免稅金額也填寫到改正申報表的減免欄中; (3)根據新發(fā)票,填寫新發(fā)票上的增值稅銷售額和增值稅金額,輸入為正; 4、完成改正后,將改正表格復印一份,再填寫相關的納稅信息,如納稅人識別號,稅局名稱,地址等等; 5、最后將改正申報表和新發(fā)票原件一起送到當?shù)囟悇諜C關進行核實; 拓展知識:在更正申報表中,如果填寫的金額大于原發(fā)票上的金額,那么需要支付補繳金額,并且不能退稅。因此,在更正申報表時,一定要仔細核實數(shù)據,確保正確無誤。
2023 01/13 02:00
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