問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)跨年度發(fā)生銷售退回,怎么做分錄?稅款也退回公賬了。

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品
2023 01/13 10:14
郭老師
2023 01/13 10:14
是小規(guī)模納稅人的嗎?
84785001
2023 01/13 10:16
老師,是跨年度的
郭老師
2023 01/13 10:18
然后跨年的也是這么做的,你跨年開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票不是嗎?不要用以前年度損益調(diào)整,你這樣的話會(huì)造成你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785001
2023 01/13 10:30
老師,如果走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那我今年的收入不就對(duì)不上了?
郭老師
2023 01/13 10:31
負(fù)數(shù)發(fā)票在一月份開(kāi)的,你紅沖一月份的付出發(fā)票,他為什么不一致?
郭老師
2023 01/13 10:31
他怎么會(huì)不一致,你說(shuō)一下它差在哪里啊,比如上面的金額,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100。
郭老師
2023 01/13 10:31
因?yàn)槟愕脑鲋刀愔荒茉诙路萆陥?bào),不是嗎?
84785001
2023 01/13 10:57
老師,就是以前什么就都做了,然后就今年收到那筆退稅,就舉個(gè)例子,21年發(fā)生的銷售,然后22年發(fā)生的銷售退回,賬那些都在以前年度做完了,然后現(xiàn)在23年收到了一筆退稅,這樣子的情況,稅費(fèi)應(yīng)該怎么做?
郭老師
2023 01/13 10:59
你借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是退回的增值稅,如果是附加稅的,借銀行存款代營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2023 01/13 10:59
附加稅的直接做到營(yíng)業(yè)外收入里面就可以了,你之前做了稅金及附加也是多底褲了。
84785001
2023 01/13 11:28
老師,應(yīng)該就是這樣,但會(huì)不會(huì)因?yàn)橄喈?dāng)于是沖減了當(dāng)期的應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)項(xiàng)目?他當(dāng)期的累計(jì)交稅費(fèi)項(xiàng)目是不是就不對(duì)啊?
郭老師
2023 01/13 11:29
你好,不會(huì)的,你的應(yīng)交稅費(fèi)之前沒(méi)有余額的
84785001
2023 01/13 12:11
老師,你這句話?你借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是退回的增值稅,如果是附加稅的,借銀行存款代營(yíng)業(yè)外收入。那我應(yīng)交增值稅不是不平了?
郭老師
2023 01/13 12:14
2021年借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸銀行 然后你在2022年借銀行房款,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 負(fù)數(shù)
郭老師
2023 01/13 12:14
你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi),是不是在借方有余額,多交了稅款,那你現(xiàn)在退回來(lái)借銀行放款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅還有余額嗎?
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