問題已解決

老師您好,我們發(fā)現(xiàn)21年給我們提供勞務費的個人去稅局代開的增值稅普通發(fā)票上的納稅人識別號少了1位,已入賬了。現(xiàn)在如何處理,有影響嗎?

84784947| 提問時間:2023 01/13 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要紅沖重新開,這個嚴格來說沒法抵扣的。
2023 01/13 11:06
84784947
2023 01/13 11:11
抵扣什么啊~~~普通發(fā)票抵扣什么啊
郭老師
2023 01/13 11:12
你好 抵扣企業(yè)所得稅的。
84784947
2023 01/13 11:14
那要把原發(fā)票寄給個人,讓他拿著去稅局紅沖重開嗎?賬務是否也要做調整呢
郭老師
2023 01/13 11:17
實際有業(yè)務的,不用做賬務處理的,匯算清繳調增就可以的。
郭老師
2023 01/13 11:17
他還給你重新開的話,你一正數(shù)一負數(shù)正好是零,不需要調整。
84784947
2023 01/13 11:37
哪年的匯算清繳調增,21年度匯算清繳?還要重新調報稅?重開的開票日期是本年度了
郭老師
2023 01/13 11:41
二一年的匯算清繳調增最好,如果調增不了的話,就在2022年。
84784947
2023 01/13 11:49
21年匯算清繳已經(jīng)退完稅了,22年調增,這張票就可以抵扣在23年里了,是吧
郭老師
2023 01/13 11:51
對的是的,對的是的,對的是的。
84784947
2023 01/13 12:07
那我需要把發(fā)票聯(lián)的原件給提供勞務的個人嗎?讓他去稅局紅沖后重開 如果不處理會有啥影響呢
郭老師
2023 01/13 12:09
對的,是的,那就調增就可以的。
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