問(wèn)題已解決

現(xiàn)在收到了一筆以前年度的增值稅退稅,要怎么做賬,不是減免 是當(dāng)時(shí)報(bào)錯(cuò)了

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 11:23
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如果收到的是增值稅退稅,那么您需要在財(cái)務(wù)賬簿中做出相應(yīng)的記錄。具體的記賬方法可以參考《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,根據(jù)您的實(shí)際情況,可以將增值稅退稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)退稅費(fèi)”科目,并將其記入“應(yīng)收稅款-應(yīng)退稅款”科目。
2023 01/13 11:30
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