問題已解決

前一個(gè)會(huì)計(jì)把一家客戶的應(yīng)收賬款期初建錯(cuò)了,現(xiàn)在我們應(yīng)收賬款余額比對(duì)方少,但是少的這筆錢我們確定已經(jīng)開過票,交過稅了,這筆賬該怎么調(diào)呢?

84785032| 提問時(shí)間:2023 01/13 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 更正期初數(shù)重新建賬不可以嗎
2023 01/13 15:54
84785032
2023 01/13 15:57
不能重新建賬了,時(shí)間長(zhǎng)了
樸老師
2023 01/13 16:00
那你做分錄調(diào)整吧 沖減
84785032
2023 01/13 16:01
具體分錄是什么呢?
樸老師
2023 01/13 16:07
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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