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轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額有多的,如何清掉,應(yīng)該要怎樣的分錄清理掉,不知以前的會計(jì)如何做賬,有多的余額掛著,需要銷掉它。

84784957| 提問時(shí)間:2023 01/15 18:37
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好,你得具體查詢下形成原因,才能清理的,如果不查原因,就單純的想調(diào)整 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/15 18:38
84784957
2023 01/15 18:40
我不知道什么原因,就是之前的會計(jì)留下來的余額
悠然老師01
2023 01/15 18:41
你可以查詢下那個月形成的,然后去查下之前的帳
84784957
2023 01/15 18:42
做營業(yè)外支出是可以的嗎,做營業(yè)外支出是壞賬損失嗎,找不到之前的那個分錄
84784957
2023 01/15 18:44
多交增值稅貸方多的余額能沖掉轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額嗎
悠然老師01
2023 01/15 18:44
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交借方有余額,是和銷項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)完畢后有余額,相當(dāng)于之前年度多結(jié)轉(zhuǎn)未交了,所以相當(dāng)于多交,收不回來就計(jì)入營業(yè)外支出,當(dāng)作壞賬處理
84784957
2023 01/15 18:49
之前的稅費(fèi)全部有交的,應(yīng)該是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,現(xiàn)在我不知道如何結(jié)轉(zhuǎn),這個是之前的會計(jì)給的余額,現(xiàn)在我所有的稅交完了,就是這二個余額需要結(jié)轉(zhuǎn)掉
悠然老師01
2023 01/15 18:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出多交 貸:(增值稅明細(xì)科目借方余額)對應(yīng)全部結(jié)平即可
84784957
2023 01/15 19:01
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅和余額和轉(zhuǎn)出多交增值稅的余額,是之前年度的余額就一直掛著嗎?具體是如何結(jié)轉(zhuǎn)掉,能給我寫明細(xì)點(diǎn)的分錄嗎?謝謝啦
84784957
2023 01/15 19:01
我看是之前年度就掛著余額在
悠然老師01
2023 01/15 19:03
這個可以處理,也可以不處理
84784957
2023 01/15 19:10
我剛又細(xì)看了一下,這四個余額都是多的,分錄如何做嗎?我想清掉
悠然老師01
2023 01/15 19:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出多交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交
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