問題已解決
老師,上個月實際收到賬款是100,但是給客戶開發(fā)票開了70元,少開了30,今天我把30的發(fā)票開給客戶,這分錄應該怎么做
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速問速答借:銀行存款100
貸:主營業(yè)務收入70
預收賬款30
借:預收賬款30
貸:主營業(yè)務收入30
2023 01/15 18:45
84785015
2023 01/15 18:50
老師預收賬款不對,我上個月是記在應收賬款里了
84785015
2023 01/15 18:50
這是兩個月的事情
劉艷紅老師
2023 01/15 18:51
計到應收也可以呀,一樣的,你直接沖應收就行
84785015
2023 01/15 18:53
借應收30,主營業(yè)務收入30,分錄做了,但是12月份的應收賬款還是-30,是什么原因
劉艷紅老師
2023 01/15 18:55
按理說是沖掉了呀,你把這個應收查下,看是哪里多了
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