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當(dāng)月未開票收入怎么進(jìn)行增值稅申報(bào),只要在etax里面申報(bào)就行了嗎? 下月這部分未開票收入又開票了,怎么處理?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/15 19:06
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅申報(bào)有兩種方式,一種是在etax系統(tǒng)上填寫申報(bào)表。使用etax系統(tǒng),企業(yè)可以直接征管稅務(wù)部門,提交申報(bào)表,把每個(gè)月的增值稅申報(bào)情況進(jìn)行及時(shí)完整記錄,保障納稅申報(bào)相關(guān)稅務(wù)要求的精準(zhǔn)滿足。另一種是填寫紙質(zhì)申報(bào)表,使用紙質(zhì)申報(bào)表的方式,企業(yè)需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)提交紙質(zhì)申報(bào)表,錄入信息后,企業(yè)需要及時(shí)確認(rèn)是否確認(rèn)提交成功。 如果當(dāng)月未開票收入,可以使用etax系統(tǒng)申報(bào),只要正確填寫申報(bào)表,申報(bào)成功即可。如果下月這部分收入已經(jīng)開具發(fā)票,企業(yè)需要核實(shí)發(fā)票是否與申報(bào)表中的數(shù)據(jù)一致,如果一致則不需要做任何處理,如果不一致,則需要重新申報(bào)增值稅,繳納相應(yīng)的增值稅及附加稅。 此外,企業(yè)要完善財(cái)務(wù)管理,充分利用信息化管理技術(shù),對(duì)發(fā)票和財(cái)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù),全部統(tǒng)一錄入系統(tǒng)中,以免發(fā)票和數(shù)據(jù)不一致,影響企業(yè)稅務(wù)申報(bào)。
2023 01/15 19:14
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