問題已解決

老師我12月份費(fèi)用。然后2月份才能拿到票,這分錄應(yīng)該怎么做!計(jì)提和收到票的分錄

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/15 21:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好,12月先做暫估 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
2023 01/15 21:25
84784985
2023 01/16 06:14
老師因?yàn)榭缒炅?,?月份取得發(fā)票,還放到管理費(fèi)用嗎?還是用以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2023 01/16 10:21
通過以前年度損益調(diào)整就可以了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~