問(wèn)題已解決

老師,增值稅申報(bào)表第四列:免稅銷售額是沒(méi)有開票的放到這里是吧,我有軟件銷售國(guó)外個(gè)人的,沒(méi)有開票,是放到免稅銷售額。

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 10:31
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
是的,沒(méi)有開票的銷售收入應(yīng)該放在免稅銷售額一欄。但是,你需要注意,免稅銷售額不包括金額超過(guò)五千元且未開具發(fā)票或收據(jù)的收入。你需要按照國(guó)家稅收規(guī)定,計(jì)算收入并繳納應(yīng)稅項(xiàng)目。
2023 01/16 10:40
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