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留底退稅,不想退稅,想要在下個月繼續(xù)抵扣,應該在申報表中怎么操作呢

84784980| 提問時間:2023 01/16 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,稅務局要求你們退稅了嗎?
2023 01/16 10:50
84784980
2023 01/16 10:52
一般會要求退稅,但是我們不想退,想留到下個月抵扣
郭老師
2023 01/16 10:53
你好,那你稅務局允許你們賬上有留底嗎?允許的話,在附表二三十五欄里面填寫,主表里面它自動留底的。不允許的話,你就做無票收入申報,下一個月紅沖無票收入。
84784980
2023 01/16 10:57
無票收入申報怎么操作呢?
郭老師
2023 01/16 10:57
附表一未開具發(fā)票一欄里面填寫正數。
84784980
2023 01/16 10:58
具體填寫數據是參照什么呢,多余的進項稅么
郭老師
2023 01/16 10:59
你好,進項的稅額除以你的銷項稅率,這個就是不含稅的銷售額。
郭老師
2023 01/16 10:59
應該是留底的稅額/你的銷項稅率
84784980
2023 01/16 11:06
我們留底的稅額是16031.1,銷售稅率9%,不含稅銷售額=16031.1/9%,應納銷項稅額填寫16031.1,在附表1未開票里邊按照這兩個數字填寫是么?
郭老師
2023 01/16 11:07
對的,是的,是這么做的。
84784980
2023 01/16 11:09
這樣做的話,賬需不需要調整呢?因為我們賬上有借:應交稅費-未交增值稅16031.1,貸:應交增值稅-轉出未交增值稅16031.1
郭老師
2023 01/16 11:13
需要的,需要做無票收入的,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
84784980
2023 01/16 11:15
然后下個月再紅沖是么?這一筆是么?
84784980
2023 01/16 11:18
如果做一筆無票收入的話,是不是我們的收入也會增加?因為本月正常情況下我們公司不繳納企業(yè)所得稅的,因為利潤目前還是負數
郭老師
2023 01/16 11:18
對的,是的,可以暫估一個成本的。
84784980
2023 01/16 11:19
暫估成本可以按照無票主營業(yè)務收入的金額來做賬么?
郭老師
2023 01/16 11:21
可以的,可以這么做。
84784980
2023 01/16 11:26
然后再下個月直接紅沖掉收入和成本這一筆就行了是吧?如果稅務局允許我們留底,我應該在附表二,第35欄填寫抵扣張數1,金額16031,1這個么?因為系統(tǒng)在35欄自動顯示的是我全部勾選認證的發(fā)票總額
郭老師
2023 01/16 11:27
對,是的,是這么做的。
84784980
2023 01/16 11:31
允許的話,就在附表二,35欄本期認證相符的增值稅專用發(fā)票中,將我全部勾選認證的發(fā)票總額28萬和張數30張,更改成張數1,金額是16031.1就行了是吧?
郭老師
2023 01/16 11:32
你好,所有的不用修改,你之前認證了多少,填寫多少就可以的,留底的不用單獨做的,和正常底褲是一樣的。
84784980
2023 01/16 11:33
就按照系統(tǒng)自動形成的金額點擊確定就行了?
郭老師
2023 01/16 11:34
你好,你看一下是正確的嗎?只要是正確的就行。
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