問題已解決
老師:您好!我們公司第三季度所得稅出現(xiàn)盈利,之前年度有15萬的虧損可以彌補,彌補完虧損后還有3萬元的盈利,交了900多的企業(yè)所得稅,這個季度(第四季度)虧損,在報報表的時候把數(shù)據(jù)填上后,顯示彌補以前年度虧損,不需要交企業(yè)所得稅,以前年度虧損第三季度不是已經(jīng)彌補完了嗎?
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速問速答你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023 01/16 11:11
84785000
2023 01/16 11:14
老師:如果上個季度我企業(yè)所得稅盈利了3萬,這個季度又虧損了2萬,到5月份匯算清繳的時候,我該怎么申報?
84785000
2023 01/16 11:15
以前年度可彌補有15萬左右。
郭老師
2023 01/16 11:17
哦,那你就填寫年累計的數(shù)據(jù)就是的,實際利潤是1萬,最后是不需要繳納所得稅的。
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