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一電器廠3月份將100臺空調(diào)出售給某大型商場(該商場為一般納稅人),取得銷售額400000元,直接銷售給消費者的空調(diào)有10臺,取得銷售額56500元,該廠的增值稅銷項稅額為〔]元。

84785027| 提問時間:2023 01/17 11:50
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電器廠在3月份將100臺空調(diào)出售給某大型商場,取得銷售額400000元,而有10臺直接銷售給消費者,取得銷售額56500元。計算該廠應(yīng)交增值稅,必須先明確是否是一般納稅人。如果是,該廠的增值稅銷項稅額應(yīng)為400000元×3%,即12000元。10臺空調(diào)的銷售價值56500元,應(yīng)納增值稅為56500元×17%,即9605元。因此,總的增值稅銷項稅額應(yīng)為 12000元+9605元=21595元。 拓展知識:根據(jù)國家對增值稅的規(guī)定,一般納稅人交納增值稅時,銷售額減去營業(yè)稅附加及附加的應(yīng)納稅額之后的金額應(yīng)納增值稅,按照稅率差異規(guī)定向稅務(wù)機關(guān)申報繳納。
2023 01/17 11:55
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