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老師,我去年暫估成本入賬。分錄是,借:庫存商品。貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年收到發(fā)票,如何沖銷

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/18 18:46
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在發(fā)票收到的基礎(chǔ)上,應(yīng)該將去年暫估的成本入賬沖銷。第一步,建立一張應(yīng)付賬款-暫估的貸方分錄;第二步,建立一張借方分錄,同時(shí)記錄收到發(fā)票金額;第三步,建立一張付款分錄,將應(yīng)付賬款-暫估的錢發(fā)送至付款銀行賬戶。所有操作后,去年暫估的成本入賬沖銷,今年收到發(fā)票對(duì)應(yīng)的金額已經(jīng)入賬。 拓展知識(shí):從會(huì)計(jì)上來講,沖銷是一種會(huì)計(jì)處理方式,即只要交易或者會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)某種關(guān)系,就將有關(guān)的應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款、收入或支出等進(jìn)行反向登記,把本次發(fā)生的借貸雙方的余額抵銷。一般來說,在收到發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)人員就會(huì)將原先暫估的付款金額進(jìn)行沖銷,以反映實(shí)際付款情況。
2023 01/18 18:53
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