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一次性收取一年的房租30萬元,并給對(duì)方一次性開出發(fā)票。帳本上是按月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,但增值稅一次交。 請(qǐng)問:報(bào)表報(bào)稅時(shí)收入和要交的增值稅不匹配怎么辦?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/18 19:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅 申報(bào)表,還是要按開票金額填報(bào)
2023 01/18 19:20
84785035
2023 01/18 19:23
我知道增值稅在申報(bào)表上是按開票金額填,那收入呢,是按帳本上的填吧。這樣的話,報(bào)表上的收入和稅費(fèi)不匹配怎么辦?
文文老師
2023 01/18 19:25
這是稅會(huì)差異,能合理解釋。
84785035
2023 01/18 19:36
那就帳本上按月確認(rèn)收入,申報(bào)表上的收入也是按帳本上的填,但是增值稅是按發(fā)票上的稅交。然后這個(gè)差異不用管嗎?就是帳上和報(bào)表上都不用管?
文文老師
2023 01/18 19:38
是的,不用管。這是正常的稅會(huì)差異
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