問題已解決

去年開的普票 今年紅沖了 重新開了一張 增值稅怎么申報 要把紅沖的抵消嗎

84785035| 提問時間:2023 01/18 19:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
對于在去年開出的普票,今年紅沖重開一張增值稅稅票進行申報的情況,有兩種情況,需要認真按照相應的情況實施: 一、紅沖票的銷售方和購買方都是增值稅一般納稅人的,則紅沖的稅票可以抵扣,填寫紅字發(fā)票應納稅額為0,并在稅票抵扣明細中,填寫相應的抵扣金額,計入本期應納稅款減免額的計算中,減免稅款。 二、紅沖票的銷售方或購買方不是增值稅一般納稅人的,則紅沖的稅票無法抵扣,填寫紅字發(fā)票應納稅額歸0,不影響本期應納稅款數(shù)額,但需注意不錄入稅票抵扣明細,不計入本期應納稅款減免額的計算中,不減免稅款。 總之,在申報增值稅的時候,無論紅沖的票據(jù)是否可以抵扣,都要認真準確的填寫,避免產(chǎn)生不必要的稅款問題。拓展知識:紅沖發(fā)票是增值稅稅務登記的必要收入憑證,有效期為3年。紅沖發(fā)票的經(jīng)濟效益在于可以用于抵扣增值稅應納稅款,以及財務核算與財產(chǎn)報告等。
2023 01/18 19:27
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~