問(wèn)題已解決

老師您好,我開(kāi)了發(fā)票紅沖了,然后又開(kāi)了一張正確的發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表上要體現(xiàn)紅沖的發(fā)票嗎?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 01:41
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 第三章 增值稅納稅申報(bào)篇》規(guī)定,紅字發(fā)票須納稅申報(bào)表及其憑證一并報(bào)送。在納稅申報(bào)表上,應(yīng)當(dāng)按照計(jì)算機(jī)稅率種類分別計(jì)算紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,并在相關(guān)的應(yīng)納稅額合計(jì)行(應(yīng)納稅額小計(jì)、減:稅額合計(jì))上減去紅字發(fā)票稅額。 其次,開(kāi)出原發(fā)票的紅字沖紅發(fā)票,必須按照有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)要求,填制有關(guān)的紅字發(fā)票。紅字發(fā)票的填制,甚至是發(fā)票的使用都有一定的認(rèn)定規(guī)則,以防止發(fā)生發(fā)票濫用事件。 最后,紅字發(fā)票記載的銷售收入應(yīng)當(dāng)不計(jì)入納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額。而在相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額中,可抵扣的稅額增值稅增值稅可納稅額的免稅額,則可以減少納稅申報(bào)表相應(yīng)的稅額。 拓展知識(shí): 紅字發(fā)票在納稅申報(bào)中的區(qū)別主要體現(xiàn)在:一是紅字發(fā)票中記載的銷售收入應(yīng)當(dāng)不計(jì)入納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額;二是在相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額中,可抵扣的稅額:增值稅增值稅可納稅額、免稅額,應(yīng)將紅字發(fā)票記載的金額減少納稅申報(bào)表相應(yīng)的稅額。
2023 01/19 01:48
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