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老師,增值稅報稅時填錯,導(dǎo)致多交稅款,后來收到稅局退回的稅款怎么做分錄?多交的增值稅和附加稅一塊兒退回來的

84785003| 提問時間:2023 01/19 13:03
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、相關(guān)記賬憑證: 借:應(yīng)交稅金-增值稅XX元 貸:應(yīng)交稅金-附加稅XX元 (1)增值稅和附加稅之和為多交的稅金; (2)當(dāng)增值稅和附加稅退回來時,記賬: 借:銀行存款XX元 貸:應(yīng)交稅金-增值稅XX元 借:銀行存款XX元 貸:應(yīng)交稅金-附加稅XX元 2、稅務(wù)處理注意事項: (1)收到稅務(wù)機關(guān)的退稅通知書,要看清楚退稅金額和稅種; (2)對增值稅和附加稅,要求準(zhǔn)確歸零,避免雙重交稅。 拓展知識: 增值稅報稅時,要注意核實稅種的準(zhǔn)確性,是否申報正確,方便稅務(wù)機關(guān)監(jiān)督查賬,減少納稅人被多繳稅款的可能。此外,要熟練掌握和運用增值稅稅率,以便預(yù)先推導(dǎo)出稅企業(yè)應(yīng)交稅費稅金總額,減少出現(xiàn)多交稅款的現(xiàn)象。
2023 01/19 13:08
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