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我上月免抵20萬,本月進項10萬,銷項40萬,那我本月應該交10萬的稅吧,增值稅申報表上一直顯示我要交30萬的稅,這一部分根本沒有抵減,我要怎么做...? 是免抵稅額 也沒抵減內銷稅額啊 疑惑的是 免抵稅額到底抵減哪些稅額 報表的時候 銷項稅額也沒減少啊

84784958| 提問時間:2023 01/19 19:18
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
一般免稅額指的是一般企業(yè)所得稅、印花稅、增值稅等,未經允許不得轉抵其他稅,也就是說你本月應該交30萬增值稅,20萬免稅額不可以用來抵扣本月進項10萬,你在增值稅申報表上一直顯示要交30萬的稅,正常情況下你要交30萬稅,其中有10萬來自本月的進項,剩下的20萬是上個月的稅款沒有繳納,屬于未交稅額,你可以選擇一次性足額繳稅或是按照月份分期繳稅。拓展知識:申報增值稅的時候,一定要認真填寫,準確無誤,尤其是進項稅額的抵扣,要根據(jù)規(guī)定的原則來進行抵扣,做好稅金統(tǒng)計、記賬及回報工作,防止稅款漏繳和重復抵扣。
2023 01/19 19:26
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