問題已解決
老師你好 我們是建筑公司,提問一下,請勞務公司干鋪貼瓷磚10萬的活,款項已經(jīng)全部支付,但對方只開了1萬元的發(fā)票。還有9萬沒開過來 請問這種情形應該怎么入分錄
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速問速答在該情形下,可以將9萬元的未開票收入記錄為應收款,即貸方發(fā)出貨物或提供服務一般賬戶中貸記9萬元, 借方借記現(xiàn)金一般賬戶9萬元,處理方式如下:
一是于來歷不明之貨款:當發(fā)生有關貨款來歷不明時,應當在貸方記賬上用“來歷不明應收款”賬戶代替“債權人應收款”賬戶,借方賬戶選擇為“銀行存款”,發(fā)生9萬元實收貨款。
二是收到未開發(fā)票的貨款:當收到未開發(fā)票的貨款時,應記發(fā)生實收貨款9萬元,貸方存入應收款賬戶,它可以確定來源,但不清楚什么商品、數(shù)量和單價,此時,如果此交易不構成收入,可以貸方記賬上用“未開票應收款”賬戶代替“債權人應收款”賬戶,借方賬戶按“銀行存款”賬戶。
拓展知識:
除上述兩種情況,還有一種收到少開票的情況,即收到發(fā)票金額少于實際收到金額,此時,貸方用“債權人應收款”記賬,借方記賬為“現(xiàn)金”。
2023 01/19 19:26
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