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老師,我上期留底有315,這個(gè)月提未交增值稅,是提實(shí)際交的數(shù),還是把315加上

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/20 02:49
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青檸
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
我們應(yīng)該把上期的留底加上本月實(shí)際交的增值稅一起繳納,也就是總額應(yīng)該是上期留底加上本月實(shí)際應(yīng)交的數(shù)額之和,不能單獨(dú)繳納上期留底未交稅款。 在納稅人連續(xù)期間抵扣增值稅稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)先抵扣本期應(yīng)納稅額,剩余稅額可抵扣上期未繳納稅款,但上期未交稅款不能在本期單獨(dú)使用, 如果只繳納上期留底,本期申報(bào)表中稅款抵扣減免應(yīng)為零,因此,要在納稅申報(bào)時(shí),將上期留底應(yīng)稅項(xiàng)目的稅額加上本期的實(shí)際應(yīng)稅金額,一起繳納,這樣才能使本期稅款得到減免。 此外,納稅人也要注意,抵扣增值稅稅額時(shí),上期應(yīng)交稅款只能抵扣本期應(yīng)納稅額,不能抵扣其他期間的應(yīng)納稅額,亦不能抵扣上季度的應(yīng)繳稅款,上期應(yīng)交稅款(留底)不能疊加使用。
2023 01/20 03:01
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