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7月份申報(bào)6月份的增值稅、附加稅時(shí),多繳納了138.33元,6月份計(jì)提的時(shí)候是正常計(jì)提。這種情況下7月份做賬時(shí)多交的138.33分錄怎么做。

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 05:03
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7月份申報(bào)6月份的增值稅、附加稅時(shí)多繳納了138.33元,6月份計(jì)提的時(shí)候是正常計(jì)提,那么7月份做賬時(shí)多交的138.33該如何分錄呢? 具體來(lái)說(shuō),可以采用“增值稅貸項(xiàng)科目-應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅”兩個(gè)科目,借方為應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅,貸方為銀行存款。這種方式可以記錄多交稅金的金額積累,并且可以清晰地記錄增值稅和附加稅的金額。 此外,還要注意營(yíng)業(yè)稅的計(jì)算,因?yàn)樵鲋刀惡透郊佣惗嘟坏慕痤~也將影響營(yíng)業(yè)稅的繳納。所以,在6月份增值稅和附加稅的繳納中,還要考慮營(yíng)業(yè)稅的繳納,否則將會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤。 拓展知識(shí):多交稅金是指在增值稅和附加稅申報(bào)期內(nèi),企業(yè)繳納了所需金額之外的稅金。多交稅金一般是由于計(jì)算不當(dāng)或企業(yè)主動(dòng)多支付而產(chǎn)生的,可以用于補(bǔ)充下期稅款或累計(jì)存款科目進(jìn)行記錄。
2023 01/20 05:13
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