問(wèn)題已解決

老師你好,去年12月份的印花稅在今年的1月份交的,怎么做分錄調(diào)整一下呢老師,交印花稅的時(shí)候我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款 在9月份我調(diào)整一下應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 ,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整 但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,正好錯(cuò)的是我調(diào)整印花稅的余額

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 08:08
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
做分錄調(diào)整的具體步驟如下: 1、將去年12月份的印花稅記錄在“應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅”科目下,將銀行存款“發(fā)生額”記錄在“銀行存款”科目下; 2、在今年1月份交稅時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅金額再次付出,記入發(fā)生額中,而將銀行存款科目中的“發(fā)生額”用實(shí)付金額減去; 3、如果計(jì)算出來(lái)稅費(fèi)金額與去年12月份交稅金額不相等,那么就需要進(jìn)行分錄調(diào)整,分配到前一年度的損益中,具體的分錄就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣就可以使資產(chǎn)負(fù)債表保持平衡。 拓展知識(shí):什么是資產(chǎn)負(fù)債表? 資產(chǎn)負(fù)債表是企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算時(shí)使用的有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益等重要信息的財(cái)務(wù)報(bào)表。它根據(jù)資產(chǎn)的不同組成部分,將資產(chǎn)一分為二,將流動(dòng)資產(chǎn)(能在一年之內(nèi)進(jìn)行流動(dòng)、可以直接變現(xiàn)的資產(chǎn))和非流動(dòng)資產(chǎn)(不能在一年之內(nèi)進(jìn)行流動(dòng)、需要更長(zhǎng)時(shí)間變現(xiàn)的資產(chǎn))分開(kāi);將負(fù)債也一分為二,將流動(dòng)負(fù)債(又稱為短期負(fù)債,是需要在一年之內(nèi)還清的債權(quán))和非流動(dòng)負(fù)債(又稱為長(zhǎng)期負(fù)債,是需要超過(guò)一年還清的債權(quán))分開(kāi)。
2023 01/20 08:18
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