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老師,上期收入多記了,當(dāng)時(shí)分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),請(qǐng)問本期怎么做調(diào)整分錄???

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/20 09:29
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
應(yīng)調(diào)整本期分錄: 借:預(yù)收賬款 或 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 上期收入超出實(shí)際銷售,則本期將產(chǎn)生稅額,因此需要做出相應(yīng)的調(diào)整,即,需要從主營業(yè)務(wù)收入中調(diào)整出相應(yīng)的預(yù)收賬款,并在本期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)中調(diào)整出相應(yīng)的稅金。 調(diào)整分錄時(shí),需要注意本期銷售的實(shí)際稅金,也就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)應(yīng)該與上期收入中調(diào)整出的預(yù)收賬款數(shù)額相等,這樣稅金才能夠?qū)?yīng)正確。 此外,還需要注意賬務(wù)記錄準(zhǔn)確性,在按照期末結(jié)轉(zhuǎn)入下期時(shí),要將本期稅金準(zhǔn)確記錄,以及修正舊期調(diào)整出的預(yù)收賬款,以保證賬簿的準(zhǔn)確性。
2023 01/20 09:38
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