問題已解決

老師,請問并購賬務(wù)處理怎么做?

84784974| 提問時(shí)間:2023 01/20 12:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué) 是吸收合并嗎
2023 01/20 12:26
84784974
2023 01/20 12:27
差不多吧,請?jiān)旉U述下,另如果有資料也請發(fā)我下細(xì)
陳詩晗老師
2023 01/20 12:30
就是被合并單位,合并時(shí)賬面還有一些資產(chǎn),負(fù)債類科目余額,直接把余額并賬過來 借,資產(chǎn)類科目 貸,負(fù)債類科目 所有者權(quán)益科目
84784974
2023 01/20 12:31
不太懂你的意思,就是接著做是嗎?
陳詩晗老師
2023 01/20 12:47
不是接著做,如果說是吸收合并對方公司,他就會注銷,不成立的就不存在了,那么對方公司的一些資產(chǎn)負(fù)債類的余額,你直接轉(zhuǎn)到你這邊公司來就行了。
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