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老師:晚上好!請問退回得留底退稅稅額,在申報增值稅時,在主表的那一行填列退回稅額

84784985| 提問時間:2023 01/20 13:41
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
退回稅額應(yīng)當(dāng)在申報增值稅時,在主表的“價稅合計(jì)”一欄填列,這一欄反映的是總稅額,將退回稅額減去納稅人所抵減稅額,若有剩余的稅額,就將剩余的稅額填入價稅合計(jì)一欄,如此就可以正確填報退回稅額了。 此外拓展知識:申報增值稅時,需要開具發(fā)票,以證明納稅人的稅負(fù),由此可以看出,發(fā)票的形式化,在增值稅的報稅上,起到著至關(guān)重要的作用。不僅能夠記錄增值稅的費(fèi)用,還能夠保證申報稅款的準(zhǔn)確性。
2023 01/20 13:44
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