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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,預(yù)付給對(duì)方的貨款,雖然錢不多,但是對(duì)方給不了發(fā)票了,好幾年了,我現(xiàn)在想把這個(gè)項(xiàng)目沖平了,怎么做賬。還有個(gè)其他應(yīng)收款也是,給他付了錢好幾年了,也是開不了發(fā)票,怎么沖平
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速問速答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的沖平是指將原先的賬目收支平衡,以便于賬目的正確統(tǒng)計(jì)。對(duì)于預(yù)付給對(duì)方的貨款,給他付了錢而開不了發(fā)票的,主要是用于確認(rèn)交易已經(jīng)發(fā)生,但是又證據(jù)不足無法提供可信賴的證據(jù),此時(shí)應(yīng)采取"賬認(rèn)"的方式進(jìn)行沖平。
具體來說,應(yīng)當(dāng)將原有的應(yīng)付款、應(yīng)收款合并在一起,形成新的科目,命名為"賬認(rèn)款"。同時(shí),另外開設(shè)"賬認(rèn)貸"的科目,然后,應(yīng)收款與應(yīng)付款項(xiàng)目,分別抵銷賬認(rèn)款與賬認(rèn)貸,從而達(dá)到收支平衡的效果。
拓展知識(shí):賬認(rèn)的會(huì)計(jì)處理,指的是在根據(jù)證據(jù)無法確定賬面狀況的情況下,采用會(huì)計(jì)憑證對(duì)賬面狀況進(jìn)行讓渡,并且對(duì)賬目進(jìn)行沖平、編制會(huì)計(jì)憑證的會(huì)計(jì)處理。既可以讓渡賬面狀況,又可以創(chuàng)造賬面狀況,滿足財(cái)務(wù)報(bào)表的要求。
2023 01/20 18:27
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