問(wèn)題已解決

(6)12日,購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫(kù),且款項(xiàng)已付。(8)15日,從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫(kù),且款項(xiàng)已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購(gòu)置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項(xiàng)已付。(11)20日,外購(gòu)辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項(xiàng)已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。能把分錄寫出來(lái)嗎,對(duì)分錄真的很懵,謝謝老師啦

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 10:23
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6.冰箱配件:應(yīng)付賬款100000元;增值稅專用發(fā)票13000元; 7.零件:應(yīng)付賬款100000元;增值稅普通發(fā)票10000元; 8.零件:應(yīng)付賬款60000元;增值稅普通發(fā)票6000元; 9.新型微波爐:應(yīng)收賬款465000元;增值稅普通發(fā)票; 10.辦公用電腦:應(yīng)付賬款200000元;增值稅專用發(fā)票26000元; 11.辦公用消耗材料:應(yīng)付賬款1000元;增值稅專用發(fā)票130元; 12.鋼材:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500元。 具體為: 6、應(yīng)付賬款:從冰箱配件供應(yīng)商處,購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,金額100000元,增值稅專用發(fā)票13000元,貨物尚未驗(yàn)收入庫(kù); 7、應(yīng)付賬款:從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)零件,金額100000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,貨物已入庫(kù),且款項(xiàng)已付; 8、應(yīng)付賬款:從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)零件,金額60000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,貨物已入庫(kù),且款項(xiàng)已付; 9、應(yīng)收賬款:以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),開具增值稅普通發(fā)票; 10、應(yīng)付賬款:購(gòu)置辦公用電腦一批,金額200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅額26000元,款項(xiàng)已付; 11、應(yīng)付賬款:外購(gòu)辦公用消耗材料一批,金額1000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅額130元,款項(xiàng)已付; 12、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。 拓展知識(shí):企業(yè)在發(fā)生購(gòu)置貨物或者接受服務(wù)的情況下,可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票或者普通發(fā)票進(jìn)行稅收憑證的開具,以計(jì)算應(yīng)納稅額。增值稅專用發(fā)票一般適用于采購(gòu)的貨物,服務(wù)等準(zhǔn)許適用增值稅專用發(fā)票的稅務(wù)登記的企業(yè);增值稅普通發(fā)票一般適用于采購(gòu)特定服務(wù),抵扣稅或者獲得抵扣稅資格的服務(wù)等準(zhǔn)許適用增值稅普通發(fā)票的稅務(wù)登記的企業(yè)。
2023 01/21 10:31
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