當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
有一筆分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。沒有從應(yīng)付賬款過賬,且此發(fā)票已跨年,要怎么調(diào)整使應(yīng)付賬款余額正確
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答首先要做的是,將管理費(fèi)用的借方原分錄反過來,貸管理費(fèi)用,借銀行存款。然后就是要對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行調(diào)整,這里需要建立一筆調(diào)整分錄,借應(yīng)付賬款,貸管理費(fèi)用,金額保持一致,以便將管理費(fèi)用貸方發(fā)票記入應(yīng)付賬款。最后,由于此發(fā)票已跨年,需要將調(diào)整分錄也跨年加入到本年的會(huì)計(jì)分錄中,以確保應(yīng)付賬款的余額正確。
拓展知識(shí):對(duì)于跨年調(diào)整分錄,可以嘗試使用賬單調(diào)整程序,用于處理早期記賬步驟,實(shí)現(xiàn)調(diào)整分錄的跨年處理,以實(shí)現(xiàn)記賬的完善與準(zhǔn)確性。
2023 01/21 22:46
閱讀 140