問(wèn)題已解決

如果補(bǔ)交的是12月份的印花稅,也是放到以前年度損益調(diào)整嗎?之前沒(méi)有計(jì)提

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 09:06
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職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第78號(hào),12月份的印花稅不需要放到以前年度損益調(diào)整,而是應(yīng)該放到當(dāng)前年度的未繳稅金中。如果在之前的財(cái)務(wù)報(bào)表中未提取印花稅,可以將印花稅補(bǔ)交的金額作為本期費(fèi)用支出,以修正會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤,調(diào)整不當(dāng)?shù)氖找妗M瑫r(shí),如果在上一年度形成的收益超出了實(shí)際應(yīng)計(jì)提印花稅金額,則應(yīng)調(diào)整至期末年度收益中,從而確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確。 要拓展一下,印花稅是國(guó)家對(duì)非金融機(jī)構(gòu)買賣證券交易所征收的一種稅收,它是有定稅基,而且由于本質(zhì)上屬于交易性支出,因此也應(yīng)支出一部分到其他業(yè)務(wù)成本中。
2023 01/22 09:19
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