(一)某汽車(chē)制造廠(增值稅一般納稅人)2019年2月,購(gòu)進(jìn)用于汽車(chē)生產(chǎn)的原材料,取得的增值稅稅控專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款共204萬(wàn)元;進(jìn)口大型檢測(cè)設(shè)備一臺(tái),取得的海關(guān)完稅憑證上注明的增值稅稅款13萬(wàn)元;銷(xiāo)售小汽車(chē)取得銷(xiāo)售收入2260萬(wàn)元(含增值稅),兼營(yíng)汽車(chē)修理修配業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元(不含增值稅),用于汽車(chē)修理修配業(yè)務(wù)所購(gòu)進(jìn)的零部件、原材料等所取得的稅控專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款共3.9萬(wàn)元。要求:計(jì)算該廠2月份應(yīng)繳納的增值稅。
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速問(wèn)速答根據(jù)提供的信息,計(jì)算某汽車(chē)制造廠2月份應(yīng)繳納的增值稅首先需要計(jì)算應(yīng)納稅額。2月份該廠取得的增值稅稅控專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款共204萬(wàn)元,海關(guān)完稅憑證上注明的增值稅稅款13萬(wàn)元,及兼營(yíng)業(yè)務(wù)所取得的稅款3.9萬(wàn)元,加起來(lái)總共220.9萬(wàn)元,以此作為該廠2月份納稅的增值稅應(yīng)納稅額。
然后,計(jì)算該廠2月份應(yīng)繳納的增值稅,要求依據(jù)相應(yīng)的納稅稅率及免交、減稅等制度,確定其2月份應(yīng)繳稅款。假設(shè)該廠所屬納稅人的納稅稅率為17%,根據(jù)稅收法律規(guī)定,該廠2月份應(yīng)繳納的增值稅額為220.9萬(wàn)元×17%=37.55萬(wàn)元。
拓展知識(shí):增值稅是公共收入的重要組成部分,它是以消費(fèi)者價(jià)值為計(jì)稅基礎(chǔ),并以由企業(yè)繳納的方式實(shí)現(xiàn)減量收取的一種稅收形式。它是一種假定稅,稅率在每一層供應(yīng)鏈上都是一樣的,但實(shí)際上,某些行業(yè)會(huì)有比較低的稅率,也有比較高的稅率,這要根據(jù)企業(yè)的所屬行業(yè)和納稅類(lèi)別而定。此外,還有一些可以減免的營(yíng)改增政策,這個(gè)也要依據(jù)企業(yè)的行業(yè)特性及納稅類(lèi)別而定。
2023 01/22 17:29
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- 某小汽車(chē)專(zhuān)賣(mài)店為一般納稅人,2019年8月份銷(xiāo)售小汽車(chē)取得不含稅收入500萬(wàn)元,另外取得價(jià)外費(fèi)用11.3萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅款為45萬(wàn)元。則該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元。 2202
- 某小汽車(chē)專(zhuān)賣(mài)店為一般納稅人,2019年五月份銷(xiāo)售小汽車(chē)取得不含稅收入500萬(wàn)元,另外發(fā)生價(jià)外費(fèi)用11.3萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅款為45萬(wàn)元,則該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅為 93
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