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老師,我是被**公司,**公司預(yù)交了27000的增值稅稅金,公對(duì)公匯過來的,我記什么科目?謝謝

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/23 13:50
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
**公司預(yù)交的稅款,記賬的科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(或其他收入稅),記賬時(shí),以現(xiàn)金類型承接收款,一般分兩步記賬: 1. 銀行現(xiàn)金流入:銀行存款-銀行存款(或其他收入類型),金額為27000; 2. 應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,金額為 27000; 拓展知識(shí):交稅,除了按規(guī)定實(shí)施稅費(fèi)收繳外,還可以按照納稅義務(wù)人的意愿,納稅義務(wù)人預(yù)交稅款,也叫預(yù)繳稅款,預(yù)繳的稅款可以抵扣納稅義務(wù)人未來的稅款,減少納稅義務(wù)人的負(fù)擔(dān)。
2023 01/23 14:00
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