問題已解決

合伙企業(yè)當(dāng)月分紅,什么時候交個稅

84785022| 提問時間:2023 01/23 17:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
合伙企業(yè)及其合伙人應(yīng)當(dāng)在每月發(fā)放分紅時,申報和繳納相應(yīng)的企業(yè)所得稅、個人所得稅及附加稅。 申報和繳納企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)在分紅發(fā)放的當(dāng)月的最后一個工作日前,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報和繳納;報送企業(yè)所得稅納稅申報表,及填制并繳納企業(yè)所得稅附加稅,應(yīng)當(dāng)在分紅發(fā)放的當(dāng)月的最后一個工作日的后五個工作日內(nèi)完成報送并繳納。 申報和繳納個人所得稅應(yīng)當(dāng)在合伙企業(yè)發(fā)放分紅的當(dāng)月月底前,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報和繳納;報送個人所得稅納稅申報表,應(yīng)當(dāng)在發(fā)放分紅的當(dāng)月月底后五個工作日內(nèi)完成報送。 拓展知識:按照適用的稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在開展銷售業(yè)務(wù)時,申報并繳納增值稅、營業(yè)稅及附加稅。增值稅一般是按照營業(yè)月結(jié)算的原則,每月的20號必須申報增值稅納稅申報表,每月的25號繳納當(dāng)月的增值稅及地方教育費(fèi)附加稅;營業(yè)稅是按照營業(yè)季結(jié)算,每季度的最后一個月必須申報營業(yè)稅納稅申報表,并在報送完營業(yè)稅納稅申報表后五個工作日內(nèi)繳納營業(yè)稅及附加稅。
2023 01/23 17:24
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~