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老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下

84785027| 提問時間:2023 01/23 20:39
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時,需要考慮月末應(yīng)交稅費,其中包括增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,相關(guān)的分錄如下: 一、在增值稅準(zhǔn)備金中增加未交增值稅: 增值稅準(zhǔn)備金借:增值稅 貸:未交增值稅 二、在增值稅準(zhǔn)備金中減少增值稅: 增值稅準(zhǔn)備金借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:增值稅 三、將應(yīng)交增值稅加入增值稅收入: 應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:增值稅收入 拓展知識: 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的概念涉及到稅費的繳納、結(jié)轉(zhuǎn)和反向結(jié)轉(zhuǎn)。其準(zhǔn)備金的支出應(yīng)該按照稅收法規(guī)中的標(biāo)準(zhǔn)來完成,應(yīng)該建立和維護有效的會計檔案,以及把握做好稅費賬戶的管理,以確保增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的有效性。
2023 01/23 20:47
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