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老師比如說 我軟件行業(yè)增值稅的稅負全年3%,今年由于做了技術合同免稅認定,免稅銷售額開出去500w,應稅銷售額300w,那我全年的稅負是按照800w*0.03來繳納稅,還是按照300w*0.03來繳納稅呢

84784994| 提問時間:2023 01/23 21:21
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
可以從簡單的介紹稅負計算方式開始:增值稅稅負的計算方式是根據(jù)銷售額的應稅銷售額繳納稅費,免稅銷售額不計算在內(nèi)。舉例:假設某企業(yè)今年共有銷售額1000萬,其中免稅銷售額500萬,應稅銷售額為500萬,增值稅稅率3%,則此企業(yè)今年應繳納的增值稅為500萬*0.03=15萬。因此,本案例中企業(yè)今年應繳納的增值稅也是按照300w*0.03=90w來計算的。 拓展:增值稅收稅原則規(guī)定,免稅銷售額和應稅銷售額有區(qū)別,應稅銷售額的產(chǎn)品應該按照稅率收取稅費,而免稅銷售額的產(chǎn)品則沒有稅費需要收取,可以減輕客戶的負擔,但也可能會給企業(yè)帶來不利的影響。
2023 01/23 21:26
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