當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我6月份紅沖了一張1月份開的發(fā)票 稅率是1%的 增值稅申報(bào)表怎么填?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答在增值稅申報(bào)表中,首先需要將6月份紅沖的1月份發(fā)票記錄在“應(yīng)稅銷售額”的大項(xiàng)下的紅字發(fā)票和紅字收據(jù)的小項(xiàng)內(nèi),紅字發(fā)票應(yīng)填寫負(fù)數(shù),以表示紅沖抵扣。對(duì)于紅字發(fā)票負(fù)數(shù)的稅額,也要累計(jì)在本期稅額中,以增加本期減免稅額。
此外,還需要注意發(fā)票稅率,比如上述1月份開具的發(fā)票,稅率為1%,那么在增值稅申報(bào)表中,應(yīng)稅銷售額的稅額應(yīng)該為1%的金額。另外,有些發(fā)票可能有折扣,那么也要準(zhǔn)確記錄折扣信息,在計(jì)算稅額時(shí)也要注意折扣的影響,以免出現(xiàn)誤差。
以上是增值稅申報(bào)表填寫時(shí)關(guān)于紅沖發(fā)票的要點(diǎn)。
拓展知識(shí):發(fā)票紅沖可以讓納稅人抵扣已繳納的增值稅,避免了重復(fù)繳稅,但同時(shí)也容易造成漏稅,所以必須按照規(guī)定正確登記才可以減免完整的增值稅。
2023 01/25 11:44
閱讀 456