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老師好,股東因欠公司銷售款,在內(nèi)賬分紅的時(shí)候就沒有分給他,相當(dāng)于來抵扣他的欠款,還有這位股東也欠了庫存商品的,庫管是他,又怎么來做呢?該怎么來做這幾筆分錄呢?謝謝

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/25 13:02
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因股東欠公司的銷售款可以在內(nèi)部分配的分紅的抵扣,因此,應(yīng)當(dāng)通過一個(gè)會(huì)計(jì)分錄來記錄這筆交易,憑證應(yīng)當(dāng)包括: 一、 借:股東應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付股利 二、 借:應(yīng)付股利 貸:公司對(duì)股東的銷售款 三、 借:應(yīng)付股東的庫存商品 貸:應(yīng)付股東的庫存商品 拓展知識(shí):會(huì)計(jì)分錄是會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)原則和會(huì)計(jì)等外部法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定,遵循會(huì)計(jì)核算過程,憑借財(cái)務(wù)報(bào)表所需的數(shù)額,記錄在會(huì)計(jì)賬簿上的財(cái)務(wù)事項(xiàng),以及在實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)事件、交易和經(jīng)營活動(dòng)中,在實(shí)物資產(chǎn)、權(quán)益、負(fù)債、收益、費(fèi)用等法定賬戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移的符號(hào),它們構(gòu)成了會(huì)計(jì)記錄的基本單位。
2023 01/25 13:13
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